Fakturiranje - Redni račun in črpanje avansa
Ali imamo za partnerja v Saldakontih odprt avans, nam na pregledu kaže kolona Avans oziroma prikazani zneski za plačilo on za avanse v naslovni vrstici predogleda faktur.
V primeru, da na samem izboru označimo Obarvaj polje Avans, se nam na pregledu postavke partnerja v koloni Avans obarvajo rdeče, kar je za nas opozorilo, da moramo na fakturo črpati avans.
Avans lahko črpamo na tri načine:
- z opcijo za povezavo s predračunov v programu Prodaja:
![SAK_avans15.JPG](/SiteAssets/SitePages/IR_redni%20račun%20in%20predračun/SAK_avans15.JPG)
- Na vnosu glave računa v posebnem polju izberemo predračun in znesek črpanja avansa
![SAK_avans14.JPG](/SiteAssets/SitePages/IR_redni%20račun%20in%20predračun/SAK_avans14.JPG)
Račun izpišemo s potrditvijo in knjižimo.
- Izbor avansa preko ikone:
![IR_POVEZAVA_AVANS_1.JPG](/SiteAssets/SitePages/IR_redni%20račun%20in%20predračun/IR_POVEZAVA_AVANS_1.JPG)
V vseh primerih se zabeleži povezava v tabelo MBK_AVSAK.