Fakturiranje - Finančni dobropis
Opcijo za pripravo Finančnega dobropisa uporabimo takrat, ko želimo narediti dobropis za % dogovorjenega CassaScon-ta, na primer za primer, ko kupec plača račun pred dogovorjenim rokom.
Na Knjiženih računih izberemo izdani račun in preko maske za vnos Finančnega dobropisa vpišemo % CassaSconta. Program iz vrednosti računa preračuna znesek dobropisa. Obvezno izberemo še Oznako.
Po potrditvi program pripravi nov izdani račun - dobropis s statusom "neknjižen".
Vrsta fakture je v tem primeru DBP - dobropis, vpiše se vezna številka na osnovni račun zaradi zapiranja v Saldakontih in pa vsi datumi so tekoči datumi, ki jih lahko ustrezno po potrebi popravimo.
Če se na izpisu fakture nahaja funkcija "izpis.gl_mnapisi", se bo izpisalo tudi besedilo za cassasconto.